2024年交通运输部门预算


目录

第一部分   交通运输部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   交通运输部门2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   交通运输部门2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释



第一部分 交通运输部门概况


一、主要职能

海南省交通运输厅是主管全省交通运输工作的省政府组成部门。主要职责:

(一)研究拟订并组织实施全省交通运输发展战略、中长期规划和政策措施,起草交通运输法规规章草案,研究提出推进全省交通运输行业体制改革的政策建议。

(二)组织编制全省公路、水路交通运输发展规划和年度计划并监督实施;会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划;协调全省民用航空业发展工作。

(三)负责全省公路、水路建设市场监管工作;负责组织实施国家、省重点交通工程建设及国、省干线公路建设;负责国道、省道、航道和港口岸线使用的管理工作;指导和监督县道以下公路建设和管理工作。

(四)负责全省道路运输市场监管工作,拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作;负责指导城市轻轨交通运营;配合做好现代物流业交通运输领域工作;负责全省农产品运输绿色通道管理工作。

(五)负责全省水路运输市场监管工作,拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;监督全省港口管理工作,负责港口设施安保工作;负责全省船舶引航服务的行业管理。

(六)负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;根据授权和委托对海南交通投资控股有限公司履行出资人监管职责;承担全省机动车辆通行附加费征收管理工作。

(七)指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

(八)负责交通运输统计和信息化建设工作,监测分析运行情况,发布有关信息。

(九)负责交通运输行业科技开发和推广应用,优化行业结构,促进环境保护和节能减排。

(十)指导全省交通运输综合行政执法工作。

(十一)指导全省交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设;负责全省交通运输行业教育培训工作,指导交通中等职业技术教育。

(十二)负责全省交通运输行业涉外工作和招商引资工作,开展省际、国际合作与交流。

(十三)联系协调海事、民航、邮政等中央垂直管理单位工作;协调政府相关部门和社会单位协助民航海南安全监督管理局处置机场应急突发事件。

(十四)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务;指导市县交通运输工作。

(十五)有关职责分工。

1.省交通运输厅会同省发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制;省发展和改革委员会承担综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划衔接平衡工作。

2.省交通运输厅负责邮轮港口规划、游艇租赁市场监管,依权限负责邮轮航线审批;省旅游和文化广电体育厅负责推动邮轮游艇旅游消费市场培育开发和宣传促销;省商务厅(省口岸办)负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用及通关协调工作;省工业和信息化厅负责邮轮游艇制造业行业管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入交通运输部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一)交通运输部门本级

省交通运输厅本级内设14个处级职能机构:1.办公室(信访处);2.综合规划处;3.财务处;4.人事教育处(老干部处);5.公路处;6.运输与物流管理处;7.水运处;8.民用航空办公室;9.安全监督处(应急指挥办公室);10.政策法规处(行政审批办公室);11.科技与信息化处;12.审计处;13.交通运输行政执法局(高速公路执法海口分局、三亚分局、儋州分局);14.国防交通处。机关党委(机关工会)。

(二)交通运输部门下属单位

1.省公路管理局。纳入海南省交通运输厅2024年部门预算编制范围的三级预算单位包括:海口、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山公路分局,省公路管理局应急处置中心,省公路管理局高速公路养护管理中心;

2.省交通规费征稽局。纳入海南省交通运输厅2024年部门预算编制范围的三级预算单位包括:海口、琼山、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山、洋浦分局,港口分局,稽查局;

3.省港航管理局。纳入海南省交通运输厅2024年部门预算编制范围的三级预算单位包括:海口、三亚、琼海、东方、儋州、马村、铺前、清澜航道所;

4.省道路运输局;

5.省交通工程质量监督管理局;

6.省交通学校;

7.省琼州海峡轮渡管理办公室;

8.省交通运输工会;

9.省交通运输老干部活动中心;

10.省交通运输路网监测和应急指挥保障中心;

11.省邮政业安全保障中心;

12.省交通工程建设局。


第二部分交通运输部门2024年部门预算表


(此部分内容即为部门预算公开表)


第三部分 交通运输部门2024年部门预算情况说明


一、关于交通运输部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输部门2024年财政拨款收支总预算1,356,406.93万元,比上年预算数480,002.04万元增加876,404.89万元,主要是2024年省财政厅将专项债额度1,017,000.00万元全部纳入年初预算(专项债实际可用指标,在通过国家发改委重大项目库和财政部地债库审核后,以省财政厅下达数为准)批复,而2023年只有提前批地债122,800.00万元纳入年初预算,其余批次专项债在年中下达。其中,收入总计1,356,406.93万元,包括一般公共预算本年收入191,180.15万元、上年结转11,338.74万元,政府性基金预算本年收入1,153,888.03万元、上年结转0.00万元;支出总计1,356,406.93万元,包括教育支出3,257.22万元、社会保障和就业支出10,058.82万元、卫生健康支出5,510.46万元、交通运输支出1,334,464.21万元、住房保障支出3,116.22万元。

二、关于交通运输部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

交通运输部门2024年一般公共预算当年拨款202,518.90万元,比上年预算数190,917.20万元增加11,601.70万元,主要是:2024年年初下达的车辆购置税收入补助资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、中央对地方成品油税费改革转移支付资金等中央专项资金预算较上年有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出3,257.22万元,占1.61%;社会保障和就业(类)支出10,058.82万元,占4.97%;卫生健康(类)支出5,510.46万元,占2.72%;交通运输(类)支出180,576.18万元,占89.16%;住房保障(类)支出3,116.22万元,占1.54%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

2024年预算数为3,222.51万元,比上年预算数1,872.04万元增加1,350.47万元,主要:一是省交通学校2024年处于双优建设期,提质培优项目增加了双优建设、精品课程建设及教师队伍建设工作室等预算;二是现代职业教育质量提升计划项目增加了实训基地设备购置及改造预算。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

2024年预算数为34.71万元,比上年预算数18.90万元增加15.81万元,主要是根据省财政部门要求,压减2023年培训费支出预算。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2024年预算数为28.21万元,比上年预算数29.97万元减少1.76万元,主要是根据省社保核定数,海口航道所两队两名编制内退休人员养老金“事企差”预算减少。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2024年预算数为3,724.79万元,比上年预算数3,684.01万元增加40.78万元,主要是人员养老缴费基数调整,养老保险缴费预算增加。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2024年预算数为5,679.99万元,比上年预算数7,322.04万元减少1,642.05万元,主要是2024年将单位在职2019-2021年3年职业年金做实部分纳入预算,而2023年是将单位在职2014-2018年5年职业年金做实部分纳入预算,因此2024年职业年金缴费金额较上年减少。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

2024年预算数为625.84万元,比上年预算数620.65万元增加5.19万元,主要是符合申领补助条件人员增加及遗属生活补助标准按新标准执行。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2024年预算数为197.62万元,比上年预算数184.34万元增加13.28万元,主要是人员社保基数调整,医疗保险预算增加。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2024年预算数为1,484.57万元,比上年预算数1,448.30万元增加36.27万元,主要是人员社保基数调整,医疗保险预算增加。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

2024年预算数为3,828.27万元,比上年预算数3,949.10万元减少120.83万元,主要是退休人员公务员医疗基数调整,生活补贴不再计入基数以及退休人员变动,导致公务员医疗补助预算减少。

10.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

2024年预算数为4,520.55万元,比上年预算数4,281.02万元增加239.53万元,主要:一是办公设备国产化,耗材费用增加以及工作午餐费用标准提高;二是人员正常晋升和津贴补贴调整,工资预算增加。

11.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

2024年预算数为1,884.53万元,比上年预算数1,154.18万元增加730.35万元,主要是增加厅本级综合运行事务预算以及新增安排交通系统巡察和纪检联动工作项目预算等。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

2024年预算数为58,201.54万元,比上年预算数16,893.19万元增加41,308.35万元,主要是2024年通过一般公共预算(车辆购置税收入补助资金和成品油税费改革转移支付资金)安排的交通工程建设项目预算资金增加。

13.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

2024年预算数为79,905.88万元,比上年预算数81,561.90万元减少1,656.02万元,主要是2024年通过一般公共预算安排的普通国省道养护工程项目、危旧桥改造项目预算资金减少。

14.交通运输(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。

2024年预算数为1,517.72万元,与上年预算数1,535.22万元基本持平。

15.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

2024年预算数为220.31万元,与上年预算数220.31万元持平。

16.交通运输(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。

2024年预算数为927.07万元,比上年预算数5,332.10万元减少4,405.03万元,主要是2023年根据年度疏浚计划安排,新增安排2个疏浚项目预算,分别为海南省东方市八所港老港区航道维护疏浚工程474.00万元、海南省东方市八所港新港区航道维护疏浚工程4,000.00万元,而2024年未安排该项目预算。

17.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

2024年预算数为6,362.06万元,比上年预算数5,450.99万元增加911.07万元,主要:一是2024年厅本级新增物资储备、省质监局新增公路水运工程质量监督检测等项目通过一般公共预算安排资金;二是人员工资社保基数调整,工资社保预算增加。

18.交通运输(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)。

2024年预算数为25,640.00万元,比上年预算数22,300.00万元增加3,340.00万元,主要是2024年通过一般公共预算安排的航空货运补贴项目预算资金增加。

19.交通运输(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。

2024年预算数为380.74万元,比上年预算数323.84万元增加56.9万元,主要是人员调入、编制数增加及社保基数调整,人员工资社保预算增加。

20.交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

2024年预算数为1,015.79万元,比上年预算数2,330.52万元减少1,314.73万元,主要是2023年安排疫情防控支出预算,2024年未安排该项目预算。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2024年预算数为3,111.45万元,比上年预算数3,093.98万元增加17.47万元,主要是住房公积金缴费基数调整,住房公积金预算增加。

22.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2024年预算数为4.77万元,与上年预算数5.08万元基本持平。

三、关于交通运输部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输部门2024年一般公共预算基本支出为69,346.34万元,其中:

人员经费61,601.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金;

公用经费7,745.28万元,主要包括:其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、交通运输部门2024年“三公”经费预算情况说明

(一)交通运输部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为674.60万元,其中:

因公出国(境)经费68.50万元,较上年预算7.00万元增长878.57%,增长的主要原因包括:2023年受疫情影响无出国计划,2024年按实际出国计划申报。根据省委组织部、省旅文厅等部门安排的2024年出国计划,拟安排出国(境)团(组)6次,出国(境)12人。出国(境)团组主要包括:1.省交通运输厅招商团组:目的地为英国、德国、荷兰,人数为6人,天数为11天,主要任务为开展港航重点企业招商,公路收费技术经验学习。2.省旅文厅旅游、航线宣传推介组团:目的地为德国、荷兰、法国,人数为1人,天数为10天,主要任务为开展海南旅文推广活动,就推动恢复和开通欧洲航线等内容参与调研、座谈和宣传。3.省旅文厅旅游宣传推介和推动航权开放组团:目的地为RCEP国家,人数为1人,主要任务为参加省旅文厅旅游宣传推介,推动航权开放政策宣传和加密面向太平洋、印度洋的航线网络,具体国家和天数待省旅文厅通知确定。4.省旅文厅旅游宣传推介和推动航权开放组团:目的地为欧洲或北美国家,人数为1人,主要任务为参加省旅文厅旅游宣传推介,与相关旅行社、航空公司进行接洽,推动航权开放政策宣传和至欧洲、美洲枢纽机场航线,具体国家和天数待省旅文厅通知确定。5.省旅文厅旅游宣传推介和推动航权开放组团:目的地为中亚、西亚、南亚或东南亚国家,人数为1人,主要任务为参加省旅文厅旅游宣传推介,推动航权开放政策宣传和加密面向太平洋、印度洋的航线网络,具体国家和天数待省旅文厅通知确定。6.省委组织部或省人社厅境外业务培训组团:人数为2人,主要任务为参加境外业务学习培训,具体国家和天数根据省委组织部或人社厅的出国(境)业务培训通知适时安排。

公务用车购置及运行费599.26万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费599.26万元),较上年预算594.36万元增长0.82%,增长的主要原因:省港航管理局公务用车类别调整,定额系数相应调整,车辆运行维护费用预算增加。公务车保有量168辆,计划购置0辆。

公务接待费6.84万元,较上年预算7.00万元下降2.29%,下降的主要原因是:厅本级及厅属各预算单位坚决贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神,严格控制公务接待费用开支,除工作必须的安排接待开支外,一律不安排。计划接待44批327人。

(二)交通运输部门2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为286.69万元,其中:

因公出国(境)经费0.00万元,与上年预算0.00万元持平。

公务用车购置及运行费286.69万元(其中,公务用车购置费54.00万元,公务用车运行费232.69万元),较上年预算279.55万元增长2.55%,增长的主要原因是:经省机关事务管理局和省财政厅批准,同意在2024年度省本级车辆购置计划中安排征稽系统业务工作用车3辆。公务车保有量56辆,计划购置3辆。

公务接待费0.00万元,与上年预算0.00万元持平。

五、关于交通运输部门2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

交通运输部门2024年政府性基金预算当年拨款1,153,888.03万元,比上年预算数289,084.84万元增加864,803.19万元,主要是省财政厅将2024年专项债额度101.7亿元全部纳入年初预算(专项债实际可用指标,在通过国家发改委重大项目库和财政部地债库审核后,以省财政厅下达数为准),而2023年只有提前批地债12.28亿元纳入年初预算,其余批次专项债在年中下达。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

交通运输(类)支出1,153,888.03万元,占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路建设(项)。

2024年预算数为31,253.67万元,比上年预算数10,033.97万元增加21,219.70万元,主要是2024年通过通行附加费收入安排交通工程建设资金预算较上年增加。

2.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路养护(项)。

2024年预算数为22,499.75万元,比上年预算数24,567.88万元减少2,068.13万元,主要是2024年通过通行附加费收入安排的公路养护项目预算较上年减少。

3.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路还贷(项)。

2024年预算数为66,514.58万元,比上年预算数84,731.32万元减少18,216.74万元,主要是公路建设项目偿债本金及利息逐渐减少。

4.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(项)。

2024年预算数为16,620.03万元,比上年预算数15,413.57万元增加1,206.46万元,主要:一是养老保险、职业年金调整基数以及工资津补贴调整,2024年基本支出较2023年增加;二是征稽系统2024年新增车辆通行费追缴攻坚专项行动预算项目,主要用于历史欠费车辆追缴专项工作。

5.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出(款)公路建设(项)。

2024年预算数为1,017,000.00万元,比上年预算数152,538.10万元增加864,461.90万元,主要是省财政厅将2024年专项债额度1,017,000.00万元全部纳入年初预算(专项债实际可用指标,在通过国家发改委重大项目库和财政部地债库审核后,以省财政厅下达数为准),而2023年只有提前批地债122,800.00万元纳入年初预算,其余批次专项债在年中下达。

六、关于交通运输部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,交通运输部门或单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。交通运输部门2024年收支总预算1,368,084.88万元。

七、关于交通运输部门2024年收入预算情况说明

交通运输部门2024年收入预算1,368,084.88万元,其中:上年结转11,439.70万元,占0.84%;一般公共预算拨款收入191,180.15万元,占13.97%;政府性基金收入1,153,888.03万元,占84.34%;财政专户管理资金收入140.00万元,占0.01%;事业收入80.00万元,占0.01%;其他收入11,356.99万元,占0.83%。比上年预算数520,848.54万元增加847,236.34万元,主要是省财政将2024年专项债额度1,017,000.00万元全部纳入年初预算(专项债实际可用指标,在通过国家发改委重大项目库和财政部地债库审核后,以省财政厅下达数为准),而2023年只有提前批地债122,800.00万元纳入年初预算,其余批次专项债在年中下达。

八、关于交通运输部门2024年支出预算情况说明

交通运输部门2024年支出预算1,366,790.11万元,其中:基本支出81,582.38万元,占5.97%;项目支出1,285,207.73万元,占94.03%。比上年预算数520,716.54万元增加846,073.57万元,主要是省财政将2024年专项债额度1,017,000.00万元全部纳入年初预算(专项债实际可用指标,在通过国家发改委重大项目库和财政部地债库审核后,以省财政厅下达数为准),而2023年只有提前批地债122,800.00万元纳入年初预算,其余批次专项债在年中下达。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年交通运输部门本级、省港航管理局本级等的机关运行经费预算1,011.31万元。

(二)政府采购情况

2024年交通运输部门政府采购预算总额22,336.22万元,其中:政府采购货物预算701.44万元,政府采购工程预算7,773.97万元,政府采购服务预算13,860.81万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,交通运输部门本级及下属各预算单位共有车辆908辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车9辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车25辆、其他用车865辆。单位价值100万元以上设备24台(套)。

(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年交通运输部门960个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算191,180.24万元、政府性基金1,153,888.03万元、单位资金10,243.17万元,财政专户管理资金140.00万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1.高速公路建设偿债项目,预算安排33,456.36万元,主要用于海口至文昌高速公路改建、环岛高速公路改造工程九所至八所及邦溪至白马井段等项目银行贷款债务还本付息,绩效目标是降低交通系统负债率,通过贷款保障公路项目建设资金,提高道路服务水平情况。

2.一般公路建设偿债项目,预算安排4,775.57万元,主要用于海南省县道砂土路改建工程项目银行贷款债务还本付息,绩效目标是降低交通系统负债率,通过贷款保障公路项目建设资金,提高道路服务水平情况。

3.航空货运补贴项目,预算安排25,000.00万元,主要用于境外、境内航线补贴,集货增量补贴及货运增量补贴,绩效目标是促进航空货运发展,支撑自由贸易港建设,开通更多拟长期执行的全货机航线。

4.公路水路项目前期工作经费项目,预算安排30,000.00万元,主要用于海南省公路水路规划研究前期工作、交通工程建设项目前期工作等,绩效目标是保障厅本级落实国家和海南省委省政府关于交通运输的各项政策,完成前期规划研究。

5.G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程项目,预算安排13,000.00万元,主要用于支付施工预付款、进度款及其他费用等,绩效目标是通过完成G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

6.G9813万洋高速公路南丰互通立交工程项目,预算安排5,500.00万元,主要用于支付该项目土建工程进度款,绩效目标是通过完成G9813万洋高速公路南丰互通立交工程,加快实现通车计划,提升公路服务水平。

7.G9813万洋高速公路王五互通立交工程项目,预算安排7,400.00万元,主要用于支付施工预付款、进度款及其他费用等,绩效目标是通过完成G9813万洋高速公路王五互通立交工程目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

8.G9811中线高速公路水潮互通立交工程项目,预算安排13,000.00万元,主要用于支付施工预付款、进度款及其他费用等,绩效目标是通过完成G9811中线高速公路水潮互通立交工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

9.G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程项目,预算安排1,900.00万元,主要用于支付施工进度款、监理费等,绩效目标是通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

10.省道S291白新线改建工程项目,预算安排18,000.00万元,主要用于支付施工进度款及其他费用等,绩效目标是通过完成省道S291白新线改建工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

11.省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程项目,预算安排9,500.00万元,主要用于支付征地拆迁款、工程进度款等,绩效目标是通过完成省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

12.环热带雨林国家公园旅游公路项目,预算安排150,000.00万元,主要用于支付工程计量款等,绩效目标是通过完成环热带雨林国家公园旅游公路,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

13.省道S301加文线花料至文儒段改建工程项目,预算安排56,000.00万元,主要用于支付前期费用、预付款等,绩效目标是通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

14.省道S314天四线新宁坡至四更段改建工程项目,预算安排5,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

15.新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程项目,预算安排137,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工进度款等,绩效目标是通过完成新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程,完善港区路网布局,提升港区路网通行能力、服务水平和运输效率。

16.环新英湾快速干道项目,预算安排27,100.00万元,主要用于支付施工进度款等,绩效目标是通过完成环新英湾快速干道建设工程,提升我省公路服务水平,提高湾区整体交通运输网络及运输能力,远期洋浦疏港高速公路延伸至儋州机场,加强环新英湾地区与机场的联系。

17.海口羊山大道至定安母瑞山公路(海口段)项目,预算安排30,000.00万元,主要用于支付该项目土建工程进度款,绩效目标是通过建设完成海口羊山大道至定安母瑞山公路(海口段),加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

18.国道G540毛九线毛阳至抱由段改建工程项目,预算安排10,000.00万元,主要用于支付该项目进度款,绩效目标是通过完成国道G540毛九线毛阳至抱由段改建工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平,促进中部地区经济社会发展。

19.省道S330里石线新改建工程项目,预算安排10,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

20.省道S336吉营线改建工程项目,预算安排10,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

21.G360文临高速美颖互通工程项目,预算安排3,000.00万元,主要用于支付前期费用、征地拆迁款及进度款等,绩效目标是完成项目投资任务,完成前期设计工作等目标。

22.G98环岛高速观澜湖互通改造工程项目,预算安排2,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是完成项目设计、年度投资任务、进度等目标。

23.什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程项目,预算安排65,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是通过什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

24.省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程项目,预算安排40,000.00万元,主要用于支付施工进度款等,绩效目标是通过完成省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程,提高道路服务水平,改善海南省中北部地区运输条件。

25.省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程项目,预算安排6,800.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是通过完成省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程,加快实现通车计划,提升道路服务水平,改善区域交通出行和投资环境,促进沿线区域经济社会发展。

26.G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程项目,预算安排12,600.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是通过完成G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

27.洋浦疏港高速公路工程项目,预算安排130,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是通过完成洋浦疏港高速公路工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平,促进区域优势资源开发等。

28.G9811中线高速大同互通工程项目,预算安排2,000.00万元,主要用于支付征地拆迁款、开工预付款等,绩效目标是完成项目设计、年度投资任务、进度等目标。

29.G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程项目,预算安排20,300.00万元,主要用于支付施工进度款,绩效目标是通过完成G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

30.省道S345坡新线改建工程项目,预算安排15,000.00万元,主要用于支付前期费用、预付款等,绩效目标是完成省道S345坡新线改建工程项目,改善区域交通条件。

31.省道S202演阳线演海至云龙段改建工程项目,预算安排12,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是完成省道S202演阳线演海至云龙段改建工程项目,改善区域交通条件。

32.省道S309文南线蓬莱至龙湖段改建工程项目,预算安排11,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是完成省道S309文南线蓬莱至龙湖段改建工程项目,改善区域交通条件。

33.省道S321福博线永顺至德老段改建工程项目,预算安排10,000.00万元,主要用于支付前期费用、预付款等,绩效目标是完成省道S321福博线永顺至德老段改建工程项目,改善区域交通条件。

34.省道S311十昌线改建工程项目,预算安排5,000.00万元,主要用于支付前期费用、预付款等,绩效目标是通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平,打通昌江县对外陆路廊道,支撑片区经济加速发展,推动自由贸易港一体化发展。

35.省道S211波华线洛基至西华互通段新建工程项目,预算安排15,666.00万元,主要用于支付前期费用、预付款等,绩效目标是完成省道S211波华线洛基至西华互通段新建工程项目,改善区域交通条件。

36.省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程项目,预算安排4,000.00万元,主要用于支付前期费用、预付款等,绩效目标是通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平,扩大省道路网在“海澄文定”地区的覆盖范围,促进城乡区域社会经济协调发展和沿线旅游经济快速发展。

37.横线万宁至洋浦高速公路项目,预算安排1,460.00万元,主要用于支付施工质量保证金、三电迁改费、代建管理费及监理费、中心试验室费、课题费、2023年预计资金缺口等,绩效目标是开展项目竣工决算工作,拨付竣工决算尾款。

38.铺前大桥项目,预算安排1,700.00万元,主要用于支付施工质量保证金、前期工作费、征地拆迁费、三电迁改费、代建管理费及监理费、课题费、2023年预计资金缺口等,绩效目标是开展项目竣工决算工作,拨付竣工决算尾款。

39.文昌昌洒至铺前滨海旅游公路项目,预算安排12,348.39万元,主要用于支付施工进度款、三电迁改费、代建管理费及监理费、2023年预计资金缺口等,绩效目标是通过对文昌昌洒至铺前滨海旅游公路完成养护工区建设,提升我省公路服务水平。

40.文昌至琼海高速公路项目,预算安排1,200.00万元,主要用于支付施工质量保证金、涉铁施工计量款、三电迁改费、代建管理费及监理费、2023年预计资金缺口等,绩效目标是开展项目竣工决算工作,拨付竣工决算尾款。

41.中线琼中至五指山至乐东高速公路项目,预算安排1,000.00万元,主要用于支付施工质量保证金、三电迁改费、代建管理费及监理费、中心试验室费、2023年预计资金缺口等,绩效目标是开展项目竣工决算工作,拨付竣工决算尾款。

42.海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程海棠湾至亚龙湾变更工程项目,预算安排2,186.44万元,主要用于支付施工质量保证金等,绩效目标是开展项目竣工决算工作,拨付竣工决算尾款。

43.白沙快速出口路项目,预算安排5,000.00万元,主要用于支付施工质量保证金、环水保竣工验收费用、代建管理费、课题费、2023年预计资金缺口等,绩效目标是通过完成白沙快速出口路的建设项目,完成项目竣工结算工作,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

44.海南省五指山至保亭至海棠湾公路项目,预算安排1,300.00万元,主要用于支付施工结算尾款、三电迁改费、代建管理费、中心试验室费、2023年预计资金缺口等,绩效目标是完成项目交工结算等目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

45.海口绕城公路美兰机场至演丰段公路项目,预算安排5,100.00万元,主要用于支付施工进度款、代建管理费及监理费、三电迁改费用、中心试验室费用等,绩效目标是通过完成海口绕城公路美兰机场至演丰段公路建设,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

46.国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程项目,预算安排2,160.01万元,主要用于支付施工进度款、前期工作费、代建管理费、中心试验室、2023年预计资金缺口等,绩效目标是完成附属工程项目施工、交工结算等目标。

47.省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程项目,预算安排4,210.34万元,主要用于支付施工计量款、三电迁改费用、代建管理费、中心试验室费、课题费、2023年预计资金缺口等,绩效目标是通过省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程建设,实现本年公路体系完善的分解目标。

48.国道G540毛九线抱由至九所段改建工程项目,预算安排1,275.90万元,主要用于支付施工进度款、迁改用地补偿费、三电迁改费、代建管理费及监理费等,绩效目标是完成附属工程施工、进行交工结算等目标。

49.省道S307乌那线改建工程项目,预算安排2,315.22万元,主要用于支付三电迁改费、中心试验室费、2023年预计资金缺口等,绩效目标是完成工程质量、进度等目标。

50.G98环岛高速公路大三亚扩容工程项目,预算安排5,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是完成项目前期设计、年度投资任务等目标。

51.省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程项目,预算安排20,000.00万元,主要用于支付施工进度款、前期工作费、监理服务费、2023年预计资金缺口、其他费用等,绩效目标是通过完成省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

52.省道S218英八线英显至八所段改建工程项目,预算安排2,500.00万元,主要用于支付施工进度款、征拆补偿费、前期工作费等,绩效目标是完成施工进度、工程质量等目标。

53.海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安琼海段)项目,预算安排94,700.00万元,主要用于支付施工进度款、三电迁改、代建管理费及监理费等,绩效目标是通过完成海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安琼海段),加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

54.国道G360文昌至定安段公路项目,预算安排1,800.00万元,主要用于支付施工计量款、三电迁改费、代建管理费及监理费、中心试验室费、课题费,绩效目标是开展项目交工结算工作,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

55.国道G360定安至临高段公路项目,预算安排8,900.00万元,主要用于支付施工计量款、三电迁改费、代建管理费及监理费、中心试验室费、课题费、2023年预计资金缺口等,绩效目标是通过完成国道G360定安至临高段公路的建设项目竣工结算工作,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

56.G15沈海高速海口段项目,预算安排7,000.00万元,主要用于支付施工计量款、勘察设计费、监理服务费、中心试验室费,绩效目标是通过完成G15沈海高速海口段建设工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

57.G9812高速公路延长线工程项目,预算安排75,000.00万元,主要用于支付施工进度款、三电迁改费用、征拆款、监理费等,绩效目标是通过完成G9812高速公路延长线工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。

58.中央专项建设基金还本付息项目,预算安排28,282.65万元,主要用于琼中至乐东高速公路、文昌至琼海高速公路和万宁至洋浦高速公路2024年还本付息,绩效目标是降低交通系统负债率,通过贷款保障公路项目建设资金,提高道路服务水平情况。

59.普通公路日常养护项目,预算安排1,204.80万元,主要用于海南省公路管理局儋州公路分局对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。负责对管养的国道1条、省道公路7条,合计里程306.197Km(其中国道61Km、省道245.197Km)管养桥梁67座、涵洞357道进行日常维护、修复、养护管理等服务工作。开展公路日常养护巡查,及时掌握公路技术状况,公路桥涵病害修补、完善公路标志标线、消除道路安全隐患,改善公路通行条件,保障公路畅通安全,做好路容路貌整治等多项工作。绩效目标是完成管养里程306.197公里,提高公路养护质量,提高路面通行能力;营造畅安舒美的出行交通环境,打造绿色交通,协调交通,做好路面零星修复养护;努力养护公路,努力发挥公路作为国民经济发展的大动脉作用,做好地区经济发展交通基石。

60.普通公路日常养护项目,预算安排1,998.37万元,主要用于海南省公路管理局文昌公路分局2024年对文昌境内国省干线公路进行日常保养及小范围病害修复。绩效目标是完成普通(高速)公路日常养护里程达到397.673公里;对公路进行日常保养及小范围病害修复,提高人民路面通行质量;公路养护及时,保证公路安全畅通。

61.普通公路日常养护项目,预算安排1,235.44万元,主要用于海南省公路管理局琼海公路分局2024年对琼海境内国省干线公路进行日常保养及小范围病害修复。绩效目标是完成普通公路日常养护实际里程共171.815公里,公路养护及时,保障公路安全畅通,提高人民路面通行质量。

62.高速公路日常养护项目,预算安排21,145.34万元,主要用于省公路管理局高速公路养护管理中心对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。。绩效目标是完成高速公路日常养护里程1403.78公里,对高速公路进行日常小修保养,提高高速公路通行质量,做到高速公路及时养护,保证高速公路安全畅通。

63.政府还贷二级公路取消收费后补助项目,预算安排3,397.01万元,主要用于海南省公路管理局本级支付G225海榆西线路面修复养护工程(K150+200~K173+000)建安费及前期费用1,692.24万元;G223海榆东线路面修复养护工程(K26+580~K41+304)建安费及前期费用1,704.77万元。绩效目标是保质保量完成G225海榆西线路面修复养护工程(K150+200~K173+000)、(K26+580~K41+304),提高路面通行质量;公路养护及时,保证公路安全畅通。

64.普通国省道养护工程项目,预算安排4,609.86万元,主要用于海南省公路管理局本级支付加文线龙塘大桥改建工程100.00万元;2020年普通国省干线预防性养护工程78.69万元;琼中县海榆中线南阶桥改建工程58.65万元;国道G224海榆中线K128+000~K134+410段路面修复工程800万元;2020年普通国省干线修复养护工程606.73万元;省道波莲至洛基公路改建工程621.42万元;海南省国家公路网交通标志调整工程208.81万元;琼海市中峻线(X350)中原至东太农场段安保工程20.48万元;琼海市大南线K25+817下朗桥改建工程36.09万元;S322老马线路面修复养护工程 (K0+000~K8+900)735万元;国道G225望楼大桥改建工程172.46万元;海榆东线路面修复养护工程 (K43+290~K46+310、K61+520~K66+420)800.00万元;万宁市后麻线后安水利桥改建工程60.52万元;昌江县石王线(X705)K30+000-K49+000段公路安全生命防护工程7.08万元;S365东岭线K6+995北坡大桥拆除重建工程302.00万元;S365东岭线K6+995北坡大桥拆除重建工程1.93万元。绩效目标是科学统筹项目安全和资金规模,进一步提高专项资金的配置效能和使用效益;为保证道路平稳运行,质量得到一定提升,进而保证为出行安全做好基础保障。决算项目有11个,新续建项目5个。

65.普通国省道养护工程项目,预算安排1,134.29万元,主要用于海南省公路管理局白沙公路分局支付S315白洋线K18+055可任桥改建工程80.00万元;S315白洋线K1+382浪崖桥改建工程580.00万元;S315白洋线灾害防治工程(K1+810~K1+980;K7+658~K7+685)165.05万元;S315白洋线K23+518天堂桥改建工程70.00万元;2020年海南省路网危桥改造项目白沙黎族自治县白洋线(S315)K10+323探扭二桥加固工程2.19万元;S315白洋线K24+476热作桥改建工程97.05万元;S315白洋线涵洞水毁修复工程(K14+580、K19+870、K25+900)60万元;S315白洋线K5+450牙炳二桥改建工程80万元。绩效目标是完成历年续建项目的工程款支付;对国省干线公路实施改造修复,提高公路承载率,安全防护能力;提高公路通行能力,抗洪能力、抗灾能力;保障人民出行安全。

66.环岛旅游公路日常养护项目,预算安排4,505.00万元,主要用于支付环岛旅游公路新建、改建509.6公里综合日常养护费用(包括线路养护费用、桥梁养护费用、绿化养护费用、沿线服务设施维护费用等),绩效目标是完成海南省环岛旅游公路日常养护,保障公路正常通车。

67.现代职业教育质量提升计划项目,预算安排1,316.00万元,主要用于学校基建类改造项目、教学设备采购及信息化建设,绩效目标是改善办学条件和师资队伍建设、聘用专业教师,提升学校整体教学质量。

68.高速公路日常养护项目,预算安排1,354.41万元,主要用于省交通运输路网监测和应急指挥保障中心对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业;对已完成验收的公路机电系统实施运行维护,包括通信系统、监控系统、交调系统、电力系统、办公设备的运行维护及可变情报板信息发布等。绩效目标是实现接养的机电系统设备完好率90%以上。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、财政专户管理资金收入:指财政专户资金收入安排的预算单位资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十三、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建设公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):反映交通运输信息化建设支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项):反映除空管系统建设、民航还贷专项支出、民用航空安全、民航专项运输支出以外其他用于民用航空运输方面的支出。

二十五、交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

二十六、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十七、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十九、教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

三十九、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路建设(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路建设的支出。

四十、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路养护(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路养护的支出。

四十一、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路还贷(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于偿还公路建设贷款的支出。

四十二、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(项):反映除上述项目以外的海南省高等级公路车辆通行附加费支出。

四十三、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出(款)公路建设(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排用于公路建设的公益性资本支出。