2025省交通运输厅部门预算


目录


第一部分   省交通运输厅部门概况

         一、主要职能

         二、机构设置

第二部分 2025年部门预算表

         一、 财政拨款收支总表

         二、 一般公共预算支出表

         三、 一般公共预算基本支出表

         四、 一般公共预算“三公”经费支出表

         五、 政府性基金预算支出表

         六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

         七、 国有资本经营预算支出表

         八、 部门收支总表

         九、 部门收入总表

         十、 部门支出总表

         十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2025年部门预算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分  省交通运输厅部门概况

一、主要职能

海南省交通运输厅是主管全省交通运输工作的省政府组成部门。主要职责:

(一)研究拟订并组织实施全省交通运输发展战略、中长期规划和政策措施,起草交通运输法规规章草案,研究提出推进全省交通运输行业体制改革的政策建议。

(二)组织编制全省公路、水路交通运输发展规划和年度计划并监督实施;会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划;协调全省民用航空业发展工作。

(三)负责全省公路、水路建设市场监管工作;负责组织实施国家、省重点交通工程建设及国、省干线公路建设;负责国道、省道、航道和港口岸线使用的管理工作;指导和监督县道以下公路建设和管理工作。

(四)负责全省道路运输市场监管工作,拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作;负责指导城市轻轨交通运营;配合做好现代物流业交通运输领域工作;负责全省农产品运输绿色通道管理工作。

(五)负责全省水路运输市场监管工作,拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;监督全省港口管理工作,负责港口设施安保工作;负责全省船舶引航服务的行业管理。

(六)负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;承担全省机动车辆通行附加费征收管理工作。

(七)指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

(八)负责交通运输统计和信息化建设工作,监测分析运行情况,发布有关信息。

(九)负责交通运输行业科技开发和推广应用,优化行业结构,促进环境保护和节能减排。

(十)指导全省交通运输综合行政执法工作。

(十一)指导全省交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设;负责全省交通运输行业教育培训工作,指导交通中等职业技术教育。

(十二)负责全省交通运输行业涉外工作和招商引资工作,开展省际、国际合作与交流。

(十三)联系协调海事、民航、邮政等中央垂直管理单位工作;协调政府相关部门和社会单位协助民航海南安全监督管理局处置机场应急突发事件。

(十四)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务;指导市县交通运输工作。

(十五)有关职责分工。

1.省交通运输厅会同省发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制;省发展和改革委员会承担综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划衔接平衡工作。

2.省交通运输厅负责邮轮港口规划、游艇租赁市场监管,依权限负责邮轮航线审批;省旅游和文化广电体育厅负责推动邮轮游艇旅游消费市场培育开发和宣传促销;省商务厅(省口岸办)负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用及通关协调工作;省工业和信息化厅负责邮轮游艇制造业行业管理工作。

二、机构设置

(一)省交通运输厅内设15个处室,包括:1.办公室(信访处);2.综合规划处;3.财务处;4.人事教育处(老干部处);5.公路处;6.运输与物流管理处;7.水运处;8.民用航空办公室;9.安全监督处(应急指挥办公室);10.政策法规处(行政审批办公室);11.科技与信息化处;12.审计处;13.交通运输行政执法局(高速公路执法海口分局、三亚分局、儋州分局);14.国防交通处;15.机关党委(机关工会)。

(二)纳入省交通运输厅部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.省交通运输厅本级;

2.省公路管理局。纳入省交通运输厅2025年部门预算编制范围的三级预算单位包括:省公路管理局本级,海口、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山公路分局,省公路管理局应急处置中心,省公路管理局高速公路养护管理中心;

3.省交通规费征稽局。纳入省交通运输厅2025年部门预算编制范围的三级预算单位包括:省交通规费征稽局本级,海口、琼山、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山、洋浦分局,港口分局,稽查局;

4.省港航管理局。纳入省交通运输厅2025年部门预算编制范围的三级预算单位包括:省港航管理局本级,海口、三亚、琼海、东方、儋州、马村、铺前、清澜航道所;

5.省道路运输局;

6.省交通工程质量监督管理局;

7.省交通学校;

8.省琼州海峡轮渡管理办公室;

9.省交通运输工会;

10.省交通运输老干部活动中心;

11.省交通运输路网监测和应急指挥保障中心;

12.省邮政业安全保障中心;

13.省交通工程建设局。

第二部分  2025年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

省交通运输厅部门2025年财政拨款收支总预算1,513,482.04万元比上年预算数1,356,406.93万元增加157,075.11万元,主要是上年结转的超长期国债、成品油税费改革补助资金等中央资金。其中,收入总计1,513,482.04万元,包括一般公共预算本年收入204,583.26万元、上年结转9,809.61万元,政府性基金预算本年收入1,158,204.04万元、上年结转140,885.14万元支出总计1,513,482.04万元,包括教育支出3,122.38万元、社会保障和就业支出6,004.82万元、卫生健康支出4,989.89万元、交通运输支出1,496,386.56万元、住房保障支出2,978.39万元,结转下年0.00万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

省交通运输厅部门2025年一般公共预算当年拨款214,392.87万元,比上年预算数202,518.90万元增加11,873.97万元,主要是2025年年初下达的一般债、中央综合财力等资金预算较上年有所增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出3,122.38万元,占1.46%;社会保障和就业(类)支出6,004.82万元,占2.8%;卫生健康(类)支出4,989.89万元,占2.33%;交通运输(类)支出197,297.39万元,占92.02%;住房保障(类)支出2,978.39万元,占1.39%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

2025年预算数为3,089.07万元,比上年预算数3,222.51万元减少133.44万元,主要一是省交通学校2024年加快推进现代职业教育质量提升计划项目建设进度,该项目结转结余资金较2023年减少;二是双优建设项目资金在2024年基本完成保障,2025年暂未安排预算资金。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

2025年预算数为33.31万元,比上年预算数34.71万元减少1.4万元,主要是根据省财政部门严控一般性支出要求,压减2025年培训费支出预算。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2025年预算数为28.20万元,上年预算数28.21万元基本持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2025年预算数为3,484.52万元,比上年预算数3,724.79万元减少240.27万元,主要是根据最新文件要求核减人员编制数量及单位人员退休等变动调整导致养老保险缴费预算减少

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2025年预算数为1,745.04万元,比上年预算数5,679.99万元减少3,934.95万元,主要:一是2024年将单位在职人员2019-2021年3年职业年金做实部分纳入预算,2025年无职业年金补缴预算安排,因此2025年职业年金缴费金额较上年减少;二是根据最新文件要求核减人员编制数量及单位人员退休等变动调整,导致职业年金缴费预算减少

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

2025年预算数为23.23万元,比上年预算数0万元增加23.23万元,主要是五指山公路分局根据实际情况申请2022年度和2024年度在职人员死亡抚恤金。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

2025年预算数为723.82万元,比上年预算数625.84万元增加97.98万元,主要是符合申领补助条件人员增加及遗属生活补助标准按新标准执行。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2025年预算数为148.01万元,比上年预算数197.62万元减少49.61万元,主要是根据最新文件要求核减人员编制数量、医疗保险缴费费率下调单位人员退休等变动调整,导致医疗保险缴费预算减少。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2025年预算数为1,050.13万元,比上年预算数1,484.57万元减少434.44万元,主要是根据最新文件要求核减人员编制数量、医疗保险缴费费率下调单位人员退休等变动调整,导致医疗保险缴费预算减少。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

2025年预算数为3,791.74万元,比上年预算数3,828.27万元减少36.53万元,主要是根据最新文件要求核减人员编制数量及退休减少导致公务员医疗补助预算减少

11.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

2025年预算数为4,441.30万元,比上年预算数4,520.55万元减少79.25万元,主要是根据最新文件要求核减人员编制数量及单位人员退休等变动调整,导致工资社保、公用定额等预算减少

12.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

2025年预算数为1,871.15万元,比上年预算数1,884.53万元减少13.38万元,主要是2025年厅本级选派来琼挂职干部保障项目预算安排减少

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

2025年预算数为40,789.62万元,比上年预算数58,201.54万元减少17,411.92万元,主要是2025年通过一般公共预算(成品油税费改革补助资金等中央资金)安排的交通工程建设项目预算资金减少。

14.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

2025年预算数为74,064.35万元,比上年预算数79,905.88万元减少5,841.53万元,主要一是养护市场化改革编外长聘人员移交及单位人员退休等变动调整,导致2025年人员工资社保预算减少;二是根据最新文件要求核减公路系统人员编制数量,导致2025年公用经费定额部分预算减少;三是2025年通过一般公共预算安排的在役干线公路基础设施与安全应急数字化试点、公路安全提升工程、危旧桥改造项目、政府还贷二级公路取消收费后补助等工程项目预算资金减少。

15.交通运输(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。

2025年预算数为2,039.53万元,上年预算数1,517.72万元增加521.81万元,主要是2025年新增安排海南地区低空飞行保障信息服务项目和海南省交通工程建设全周期监管平台项目预算等

16.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

2025年预算数为246.15万元,上年预算数220.31万元增加25.84万元,主要是2025年新增安排全省道路旅游客运发展规划和海南省道路运输安全警示教育基地运维工作等委托业务经费预算

17.交通运输(类)公路水路运输(款)水运建设(项)。

2025年预算数为30,000.00万元,上年预算数0.00万元增加30,000.00万元,主要是2025年新增安排八所港高排港区一期工程防波堤建设和琼州海峡中水道航道浅点疏浚工程2个一般债项目预算

18.交通运输(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。

2025年预算数为4,694.60万元,比上年预算数927.07万元增加3,767.53万元,主要是2025年新增安排海口港秀英港区航道维护疏浚项目预算。

19.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

2025年预算数为6,621.92万元,比上年预算数6,362.06万元增加259.86万元,主要是2025年通过一般公共预算安排的公路水运工程质量监督检测项目预算资金增加。

20.交通运输(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)。

2025年预算数为30,990.00万元,比上年预算数25,640.00万元增加5,350.00万元,主要是2025年通过一般公共预算安排的航空货运奖励和通用航空运行补助项目预算资金增加

21.交通运输(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。

2025年预算数为509.69万元,比上年预算数380.74万元增加128.95万元,主要是新增公开招录人员及社保基数调整,人员工资社保预算增加。

22.交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

2025年预算数为1,029.08万元,比上年预算数1,015.79万元增加13.29万元,主要是省质监局办公场所面积增加,系统中自动生成物业管理费预算资金增加

23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2025年预算数为2,978.39万元,比上年预算数3,111.45万元减少133.06万元,主要是根据最新文件要求核减人员编制数量及单位人员退休等变动调整,导致住房公积金预算减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

省交通运输厅部门2025年一般公共预算基本支出为49,559.16万元,其中:

人员经费42,398.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金

公用经费7,160.84万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

(一)省交通运输厅部门2025年一般公共预算“三公”经费预算数为674.09万元,较上年预算674.6元下降0.08%其中:

因公出国(境)经费72.16万元,较上年预算68.50万元增长5.34%增长的主要原因包括:疫情结束后,2024年已陆续开展招商引资、推广交流等出访任务,2025年按实际出国计划申报。根据省委组织部、省旅文厅、省教育厅等部门安排的出国计划,2025年拟安排出国(境)团(组)5次,出国(境)32人。出国(境)团组主要包括:1.省交通运输厅招商团组:目的地为澳大利亚和新西兰,人数为6人,天数为7天。2.省旅文厅旅游、航线宣传推介团组:目的地为欧洲或北美国家,人数为1人,具体出访国家天数待省旅文厅通知确定。3.省委组织部或省人社厅境外业务培训团组:人数为2人,具体出访国家和天数根据省委组织部或人社厅的出国(境)业务培训通知适时安排。4.省交通运输厅开展境外培训团组:人数为20人,具体出访国家和天数根据财政厅对《2024-2026年海南自贸港建设出国(境)培训重点项目库》批复情况适时安排。5.省教育厅职业教育学校交流访问团组:目的地为日本,人数为3人,天数为6天。

公务用车购置及运行费595.60万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费595.60万元),较上年预算599.26万元下降0.61%下降的主要原因:2025年部门各单位继续严格执行中央八项规定,厉行节约,严控三公经费支出公务车保有量170辆,计划购置0

公务接待费6.33万元,较上年预算6.84万元下降7.46%下降的主要原因:厅本级及厅属各预算单位坚决贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神,严格控制公务接待费用开支,除工作必须的安排接待开支外,一律不安排计划接待48338

(二)省交通运输厅部门2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为277.78万元,较上年预算286.69万元下降3.11%,其中:

因公出国(境)经费0.00万元,与上年预算0.00万元持平

公务用车购置及运行费277.78万元(其中,公务用车购置费54.00万元,公务用车运行费223.78万元),较上年预算286.69万元下降3.11%下降的主要原因:2025年部门各单位继续严格执行中央八项规定,厉行节约,严控三公经费支出;公务车保有量56辆,计划购置3

公务接待费0.00万元,与上年预算0.00万元持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

省交通运输厅部门2025年政府性基金预算当年拨款1,299,089.17万元,比上年预算数1,153,888.03万元增加145,201.14万元,主要:一是上年结转的超长期国债中央资金;二是2025年度通过专项债安排的交通工程建设项目较2024年度有所增加。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

交通运输(类)支出1,299,089.17万元,占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路建设(项)

2025年预算数为34,773.00万元,比上年预算数31,253.67万元增加3,519.33万元,主要是2025年厅本级通过通行附加费收入安排公路水路项目前期工作经费预算较上年增加

2.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路养护(项)。

2025年预算数为19,178.32万元,比上年预算数22,499.75万元减少3,321.43万元,主要是2025年通过通行附加费收入安排的公路养护项目预算较上年减少

3.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路还贷(项)。

2025年预算数为56,830.51万元,比上年预算数66,514.58万元减少9,684.07万元,主要是公路建设项目偿债本金及利息逐年减少

4.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(项)。

2025年预算数为15,422.21万元,比上年预算数16,620.03万元减少1,197.82万元,主要:一是征稽系统2024年将单位在职人员2019-2021年3年职业年金做实部分纳入预算,2025年无职业年金补缴预算安排,因此2025年职业年金缴费金额较上年减少;二是根据最新文件要求核减征稽系统人员编制数量、医疗保险缴费费率下调及人员退休等变动调整,导致人员工资社保预算较上年减少。

5.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出(款)公路建设(项)。

2025年预算数为1,032,000.00万元,比上年预算数1,017,000.00万元增加15,000.00万元,主要是2025年度通过专项债安排的交通工程建设项目较2024年度有所增加。

6.交通运输(类)超长期特别国债安排的支出(款)公路水路运输(项)。

2025年预算数为140,885.14万元,比上年预算数0.00万元增加140,885.14万元,主要是上年结转需跨年度实施的G225乐东至三亚段(国道G225乐东至三亚段改扩建工程“五网合一”示范段)等4个超长期国债中央资金项目。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

省交通运输厅部门2025国有资本经营预算当年拨款0.00万元,与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,省交通运输厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。省交通运输厅部门2025年收支总预算1,518,318.86万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

、收入预算情况说明

省交通运输厅部门2025年收入预算1,518,318.86万元,其中:上年结转150,742.47万元,占9.93%;一般公共预算拨款收入204,583.26万元,占13.47%;政府性基金预算拨款收入1,158,204.04万元,占76.28%;财政专户管理资金收入155.00万元,占0.01%;事业收入110.90万元,占0.01%;其他收入4,523.20万元,占0.3%。比上年预算数1,368,084.88万元增加150,233.98万元,主要是上年结转的超长期国债、成品油税费改革补助资金等中央资金。

、支出预算情况说明

省交通运输厅部门2025年支出预算1,518,267.77万元,其中:基本支出60,462.19万元,占3.98%;项目支出1,457,805.58万元,占96.02%。比上年预算数1,366,790.11万元增加151,477.66万元,主要是上年结转的超长期国债、成品油税费改革补助资金等中央资金。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025交通运输本级、省港航管理局本级的机关运行经费预算1,120.68万元,比上年预算数1,131.74万元减少11.06万元,主要是根据最新文件要求核减人员编制数量,导致2025年公用经费定额部分预算减少。

(二)政府采购情况

2025省交通运输厅部门政府采购预算总额17,773.72万元,其中:政府采购货物预算708.70万元,政府采购工程预算6,688.34万元,政府采购服务预算10,376.68万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,省交通运输厅本级及下属各预算单位共有车辆878辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车10辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车25辆、其他用车837辆。单位价值100万元以上设备19台(套)。

(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025省交通运输厅部门911个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算204,583.26万元、政府性基金1,158,204.04万元、单位资金3,208.28万元,财政专户管理资金155.00万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1.一般公路建设偿债项目,预算安排3,037.91万元,主要用于海南省县道砂土路改建工程项目银行贷款债务还本付息,绩效目标是降低交通系统负债率,通过贷款保障公路项目建设资金,提高道路服务水平情况。

2.高速公路建设偿债项目,预算安排25,839.99万元,主要用于海口至文昌高速公路改建、环岛高速公路改造工程九所至八所及邦溪至白马井段等项目银行贷款债务还本付息,绩效目标是降低交通系统负债率,通过贷款保障公路项目建设资金,提高道路服务水平情况。

3.公路水路项目前期工作经费项目,预算安排37,671.00万元,主要用于海南省公路水路规划研究前期工作、交通工程建设项目前期工作等,绩效目标是保障厅本级落实国家和海南省委省政府关于交通运输的各项政策,完成前期规划研究。

4.航空货运奖励项目,预算安排30,000.00万元,主要用于境外、境内航线奖励,集货增量奖励,货运增量奖励及航空公司枢纽化运营奖励,绩效目标是开通更多拟长期执行的全货机航线,促进航空货运发展,支撑自由贸易港建设。

5.环热带雨林国家公园旅游公路项目,预算安排20,000.00万元,主要用于支付工程进度款、三电及征拆费用、监理费等,绩效目标是通过环热带雨林国家公园旅游公路建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

6.海口羊山大道至定安母瑞山公路(海口段)项目,预算安排10,000.00万元,主要用于支付该项目土建工程进度款等,绩效目标是通过海口羊山大道至定安母瑞山公路(海口段)建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

7.环新英湾快速干道项目,预算安排10,000.00万元,主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等,绩效目标是通过环新英湾快速干道建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平,提高湾区整体交通运输网络及运输能力,远期洋浦疏港高速公路延伸至儋州机场,加强环新英湾地区与机场的联系。

8.省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程项目,预算安排19,000.00万元,主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等,绩效目标是通过省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善我省中北部地区运输条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

9.省道S291白新线改建工程项目,预算安排13,000.00万元,主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等,绩效目标是通过省道S291白新线改建工程建设,完成海南省十四五交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

10.国道G540毛九线毛阳至抱由段改建工程项目,预算安排13,028.00万元,主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等,绩效目标是通过国道G540毛九线毛阳至抱由段改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进中部地区经济社会发展,提升我省公路服务水平。

11.省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程项目,预算安排4,000.00万元,主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等,绩效目标是通过省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善区域交通出行和投资环境,促进沿线区域经济社会发展,提升道路服务水平。

12.省道S345坡新线改建工程项目,预算安排4,000.00万元,主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等,绩效目标是通过省道S345坡新线改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

13.省道S311十昌线改建工程项目,预算安排4,059.00万元,主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等,绩效目标是通过省道S311十昌线改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平,打通昌江县对外陆路廊道,支撑片区经济加速发展,推动自由贸易港一体化发展。

14.省道S321福博线永顺至德老段改建工程项目,预算安排6,000.00万元,主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等,绩效目标是通过省道S321福博线永顺至德老段改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

15.省道S309文南线蓬莱至龙湖段改建工程项目,预算安排4,000.00万元,主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等,绩效目标是通过省道S309文南线蓬莱至龙湖段改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

16.省道S330里石线新改建工程项目,预算安排20,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是通过省道S330里石线新改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

17.省道S336吉营线改建工程项目,预算安排12,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是通过省道S336吉营线改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

18.省道S314天四线新宁坡至四更段改建工程项目,预算安排10,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆费等,绩效目标是通过省道S314天四线新宁坡至四更段改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

19.省道S376曲政线新建工程项目,预算安排22,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是通过省道S376曲政线新建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

20.省道S213加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程项目,预算安排8,000.00万元,主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等,绩效目标是通过省道S213加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

21.牛漏至营根镇段公路改建工程(原S304)项目,预算安排7,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是通过牛漏至营根镇段公路改建工程(原S304)建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

22.省道S287叉新线七叉路口至新龙段新改建工程项目,预算安排5,000.00万元,主要用于支付工程款、拆迁款等,绩效目标是通过省道S287叉新线七叉路口至新龙段新改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

23.博鳌核心区对外交通疏散主要交通基础建设项目,预算安排8,000.00万元,主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等,绩效目标是通过博鳌核心区对外交通疏散主要交通基础建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

24.省道S325龙文线新建工程项目,预算安排44,000.00万元,主要用于支付前期费用、征拆款、施工预付款等,绩效目标是通过省道S325龙文线新建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

25.国道G225海榆西线昌江段(国道G225海榆西线昌江段改建工程)项目,预算安排9,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过国道G225海榆西线昌江段(国道G225海榆西线昌江段改建工程)建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

26.G225海榆西线东方段(国道G225八所至新龙段改扩建工程)项目,预算安排8,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过G225海榆西线东方段(国道G225八所至新龙段改扩建工程)建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

27.G9811中线高速公路水潮互通立交工程项目,预算安排5,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过G9811中线高速公路水潮互通立交工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

28.G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程项目,预算安排3,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

29.什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程项目,预算安排23,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

30.新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程项目,预算安排15,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,完善港区路网布局,提升港区路网通行能力、服务水平和运输效率。

31.G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程项目,预算安排6,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

32.G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程项目,预算安排7,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

33.洋浦疏港高速公路工程项目,预算安排35,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过洋浦疏港高速公路工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展和区域优势资源开发,提升我省公路服务水平。

34.G98环岛高速观澜湖互通改造工程项目,预算安排3,500.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过G98环岛高速观澜湖互通改造工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

35.G360文临高速美颖互通工程项目,预算安排5,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过G360文临高速美颖互通工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

36.G9811中线高速大同互通工程项目,预算安排3,000.00万元,主要用于支付征地拆迁款、开工预付款等,绩效目标是通过G9811中线高速大同互通工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

37.G98环岛高速海澄互通及美安一纵路至互通段道路工程项目,预算安排4,000.00万元,主要用于支付前期费用、征拆款、工程款等,绩效目标是通过G98环岛高速海澄互通及美安一纵路至互通段道路工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

38.G98环岛高速名山互通及连接线工程项目,预算安排4,500.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过G98环岛高速名山互通及连接线工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

39.G98环岛高速八所互通工程项目,预算安排4,500.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过G98环岛高速八所互通工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

40.G98环岛高速日月湾互通改造工程项目,预算安排3,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过G98环岛高速日月湾互通改造工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

41.G225乐东至三亚段(国道G225乐东至三亚段改扩建工程“五网合一”示范段)项目,预算安排5,500.00万元,主要用于支付项目征拆款、前期款、工程款等,绩效目标是通过G225乐东至三亚段(国道G225乐东至三亚段改扩建工程“五网合一”示范段)建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

42.G98环岛高速公路大三亚段扩容工程项目,预算安排600,000.00万元,主要用于支付征地拆迁款等,绩效目标是通过G98环岛高速公路大三亚段扩容工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

43.海南环岛旅游公路项目,预算安排30,000.00万元,主要用于项目工程款等,绩效目标是通过海南环岛旅游公路建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,成为创建全域旅游示范省的重要基础设施项目和推进海南自贸港国际旅游消费中心和全域旅游建设的重点项目。

44.G98环岛高速大茅隧道改造工程项目,预算安排5,000.00万元,主要用于支付工程款、征拆款等,绩效目标是通过G98环岛高速大茅隧道改造工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

45.八所港高排港区一期工程防波堤建设项目,预算安排20,000.00万元,主要用于支付防波堤建设费用等,绩效目标是通过开工建设八所港高排港区一期防波堤工程,完成年度建设任务,有力保障近期新建临港企业的水运需求,促进地方经济社会发展。

46.琼州海峡中水道航道浅点疏浚工程项目,预算安排10,000.00万元,主要用于支付疏浚工程款等,绩效目标是开工建设琼州海峡中水道航道浅点疏浚工程,通过疏浚浅点水域,确保中水道全线满足20万吨级集装箱船满载双向通航。

47.海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安琼海段)项目,预算安排18,000.00万元,主要用于支付环水保费用、勘察设计费、施工计量款、三电迁改、代建及监理费、公路局养护机械采购费、2024年资金缺口、其他费用等,绩效目标是通过加快海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安琼海段)建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路服务水平。

48.G9812高速公路延长线工程项目,预算安排3,000.00万元,主要用于支付勘察设计费、公路局养护机械采购费、三电迁改费用、施工计量款、2024年资金缺口、其他费用等,绩效目标是通过G9812高速公路延长线工程建设,完成海南省“十四五”交通运输(公路水路)发展规划年度投资任务,加快实现通车计划,改善沿线交通出行条件,促进地方经济社会发展,提升我省公路路网服务水平。

49.中央专项建设基金还本付息项目,预算安排27,952.61万元,主要用于琼中至乐东高速公路、文昌至琼海高速公路和万宁至洋浦高速公路的还本付息,绩效目标是降低交通系统负债率,通过贷款保障公路项目建设资金,提高道路服务水平情况。

50.高速公路日常养护项目,预算安排24,620.71万元,主要用于省公路管理局高速公路养护管理中心对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。绩效目标是完成高速公路日常养护里程1871公里(含匝道),通过对高速公路进行日常小修保养,提高高速公路通行质量,做到高速公路及时养护,保证高速公路安全畅通。

51.普通公路日常养护项目,预算安排3,987.13万元,主要用于海南省公路管理局文昌公路分局对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业,包括桥梁养护、涵洞养护、道路养护。绩效目标是完成普通公路日常养护里程达到418.533公里,通过对公路进行日常保养及小范围病害修复,提高人民出行路面通行质量;公路养护及时,保证公路安全畅通。

52.普通国省道养护工程项目,预算安排4,775.89万元,主要用于海南省公路管理局本级G224海榆中线安全设施精细化提升工程(K110+000~K169+000)、琼中营南线(X460)K15+286红岭桥改建工程、S201灵文嘉线安全设施精细化提升工程( K40+000~K105+000)、国道G223海榆东线嘉积镇中原镇段改建工程、省道S100快速干道改建工程、G225海榆西线路面修复养护工程(K150+200~K173+000)、东方市土眉大桥改建工程、G223海榆东线安全设施精细化提升工程(K17+000~K67+000)、琼中县营南线岭头世纪桥改建工程、海榆中线K181~K223段安保工程、G225海榆西线灾害防治工程(K109+85~K295+920)、铺文线横山渡大桥改建工程、琼海市中峻线东太大桥改建工程、国道G225海榆西线儋州市区至西培农场段改建工程、屯昌X381吉中线大颜桥改建工程、天新线马眉二桥改建工程、文昌市铺文线珠溪水利桥改建工程、加文线龙塘大桥改建工程、国道G224海榆中线五指山市段改建工程、白沙县雅查线珠碧江二桥改建工程、G223海榆东线路面修复养护工程(K26+580~K41+304)、定安县定南线羊坡桥改建工程等公路项目进行维护改造。绩效目标是科学统筹项目安全和资金规模,进一步提高专项资金的配置效能和使用效益;通过对国省干线公路实施维护修复改造,提升公路质量,保证道路平稳运行,为人民出行安全做好基础保障。

53.环岛旅游公路日常养护项目,预算安排4,500.00万元,主要用于环岛旅游公路新建、改建530.014公里(环岛旅游公路509.631公里和环新英湾20.383公里)综合日常养护包括线路养护费用、桥梁养护费用、绿化养护费用、沿线服务设施维护费用等,绩效目标是完成环岛旅游公路日常养护共530公里,保障公路正常通车。

54.海口港秀英港区航道2024年维护疏浚项目,预算安排4,000.00万元,主要用于海南省港航管理局本级对海口港秀英港区长约5.4km的3万吨级航道(含连接段)和长约1.4km的5000吨级航道进行维护疏浚,绩效目标是完成海口港秀英港区航道维护疏浚方量达到341.05万立方米,提高航道通航率,确保通航安全。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、财政专户管理资金收入:指财政专户资金收入安排的预算单位资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十三、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建设公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

三十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):反映交通运输信息化建设支出。

、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十二、交通运输(类)公路水路运输(款)水运建设(项):反映港口、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。

三十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。

三十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十五、交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项):反映除空管系统建设、民航还贷专项支出、民用航空安全、民航专项运输支出以外其他用于民用航空运输方面的支出。

三十六、交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

三十七、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路建设(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路建设的支出。

四十、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路养护(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路养护的支出。

四十一、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路还贷(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于偿还公路建设贷款的支出。

、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(项):反映除上述项目以外的海南省高等级公路车辆通行附加费支出。

、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出(款)公路建设(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排用于公路建设的公益性资本支出。

四十四、交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)公路水路运输(项):反映使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。